Orden de Compra. Nº
1057461-1049-SE19
"
MR/ MATERIALES DE FERRETERÍA
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057461-1049-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-10-2019
Nombre de la Orden de Compra
MR/ MATERIALES DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
cancelar por error en el precio
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057461-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
R.U.T.
61.606.913-6
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3173
Usuario SIGFE
Maria Amigo Sanhueza
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
SE PAGARÁ DE ACUERDO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE SEGÚN INDICA LA LEY DE PRESUPUESTO, ESTO ES DENTRO DE LOS 45 DÍAS CORRIDOS SIGUIENTES, CONTADOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA FACTURA SEGÚN DISPONIBILIDAD.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
R.U.T.
61.606.913-6
Dirección de Facturación
CALLE MONTT S/N CAUQUENES
Comuna
Cauquenes
Impuesto
151883,568
Dirección de Envío de la Factura
CALLE MONTT S/N CAUQUENES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LTDA.
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LIMITADA
R.U.T.
76.067.032-4
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11101712
Aleación ferrosa
2
Caja
TORNI C/HEX P/BROCA 3/4" 100U PARA : CARPINTERIA SOLICITUD N°: 1231 COTIZACIÓN N°: 2778
TORNI C/HEX P/BROCA 3/4" 100U PARA : CARPINTERIA SOLICITUD N°: 1231 COTIZACIÓN N°: 2778
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
11101712
Aleación ferrosa
30
Unidad
JUNQUILLO O 1/4 RODON 3/4X3/4 GRANDE PARA : CARPINTERIA SOLICITUD N°: 1236 COTIZACIÓN N°: 2778
JUNQUILLO O 1/4 RODON 3/4X3/4 GRANDE PARA : CARPINTERIA SOLICITUD N°: 1236 COTIZACIÓN N°: 2778
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.040
$ 35.040
11121603
Troncos
10
Unidad
PINO CEPILLADO 1X4X3, 20 MTS. PARA : CARPINTERIA SOLICITUD N°: 1236 COTIZACIÓN N°: 2778
PINO CEPILLADO 1X4X3, 20 MTS. PARA : CARPINTERIA SOLICITUD N°: 1236 COTIZACIÓN N°: 2778
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.200
$ 14.200
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria
33
Unidad
PINO CEPILLADO 1X8X3, 20 MTS. PARA : CARPINTERIA SOLICITUD N°: 1236 COTIZACIÓN N°: 2778
PINO CEPILLADO 1X8X3, 20 MTS. PARA : CARPINTERIA SOLICITUD N°: 1236 COTIZACIÓN N°: 2778
$ 2.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.789
$ 96.789
27111704
Enchufes
40
Unidad
PINO DIMEN 1X4X3, 20MTS. PARA : CARPINTERIA SOLICITUD N°: 1236 COTIZACIÓN N°: 2778
PINO DIMEN 1X4X3, 20MTS. PARA : CARPINTERIA SOLICITUD N°: 1236 COTIZACIÓN N°: 2778
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.016
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
8
Unidad
FLEXIBLE AGUA HI/HI 1/2" 30CM PARA : GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1221 COTIZACIÓN N°:2761
FLEXIBLE AGUA HI/HI 1/2" 30CM PARA : GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1221 COTIZACIÓN N°:2761
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.088
$ 10.084
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
kilogramo
ALAMBRE NEGRO 18MM PARA : CARPINTERIA SOLICITUD N°: 1231 COTIZACIÓN N°: 2778
ALAMBRE NEGRO 18MM PARA : CARPINTERIA SOLICITUD N°: 1231 COTIZACIÓN N°: 2778
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.084
$ 1.084
11101712
Aleación ferrosa
3
Metro Cuadrado
ARIDOS GRAVILLA PARA : SERVICIOS GENERALES SOLICITUD N°: 1223 COTIZACIÓN N°: 2765
ARIDOS GRAVILLA PARA : SERVICIOS GENERALES SOLICITUD N°: 1223 COTIZACIÓN N°: 2765
$ 18.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.209
$ 55.209
11101712
Aleación ferrosa
24
Plancha
SMART SIDE PANEL 1.22X2.44 11.1MM PARA : CARPINTERIA SOLICITUD N°: 1236 COTIZACIÓN N°: 2778
SMART SIDE PANEL 1.22X2.44 11.1MM PARA : CARPINTERIA SOLICITUD N°: 1236 COTIZACIÓN N°: 2778
$ 21.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 522.360
$ 522.360
11101712
Aleación ferrosa
1
Juego
MARCO PUERTA P.OREGON 2X4X5,4 PARA : CARPINTERIA SOLICITUD N°: 1218 COTIZACIÓN N°: 2782
MARCO PUERTA P.OREGON 2X4X5,4 PARA : CARPINTERIA SOLICITUD N°: 1218 COTIZACIÓN N°: 2782
$ 16.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.723
$ 16.723
Total Neto
$ 799.387
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 151.884
TOTAL OC
$ 951.271
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.