Orden de Compra. Nº1057461-1074-SE19 "CUBRE OBJETO- PUNTAS AMARILLAS- PUNTAS AZULES- BOL"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Cauquenes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057461-1074-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2019
Nombre de la Orden de Compra CUBRE OBJETO- PUNTAS AMARILLAS- PUNTAS AZULES- BOL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2014-4-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO LABORATORIO CLINICO Y UMT
Razón Social Hospital Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Unidad de Compra Montt S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3443
Usuario SIGFE Maria Amigo Sanhueza
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SE PAGARÁ DE ACUERDO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE SEGÚN INDICA LA LEY DE PRESUPUESTO, ESTO ES DENTRO DE LOS 45 DÍAS CORRIDOS SIGUIENTE, CONTADOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE FACTURA SEGÚN DISPONIBILIDAD
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Facturación Bienes y Servicios
Comuna Cauquenes
Impuesto 35245
Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
R.U.T. 89.752.800-2
Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Papel, bolsas o cajas de regalo10000UnidadBOLSAS DE PAPEL COLOR BLANCO 1/4 KG. BOLSA PAPEL COLOR BLANCO 1-4 KG.SACOS EN EMPAQUE DE 1000 UND $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
40142122
Tubo de vidrio500UnidadTUBO ENSAYO 18 x 180COD (TB 104 ) TUBO ENSAYO 18 x 180 $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
41121607
Puntas de pipeta universales1000UnidadPUNTAS AMARILLAS C/ CORONA EPPENDPORF.PUNTAS AMARILLAS C CORONA EPPENDPORF $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
41122101
Placas o cajas Petri50CajaCUBRE OBJETOS 22x22x0.15 MM.CUBRE OBJETOS 22x22x0.15 MM. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
41122101
Placas o cajas Petri60CajaPORTAOBJETOS SUPERFICIE LISA 26 x 76 MM. - BORDES PULIDOS.PORTAOBJETOS SUPERFICIE LISA 25 x 75 MM. - BORDES PULIDOS $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo10000UnidadBOLSA PAPEL COLOR BLANCO 1/8 KG.BOLSA PAPEL COLOR BLANCO 1-8 KG. FACTOR DE EMPAQUE ES DE 1000 UND $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 38.000
Total Neto $ 185.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.245
TOTAL OC $ 220.745


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.