Orden de Compra. Nº1057461-1154-SE20 "MR /MANTENC. Y RECARGA DE EXTINTORES DE HOSP CAUQU"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057461-1154-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-07-2020
Nombre de la Orden de Compra MR /MANTENC. Y RECARGA DE EXTINTORES DE HOSP CAUQU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057461-28-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3391
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días . Se pagará de acuerdo a la normativa legal vigente según indica la Ley de Presupuesto, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la factura según disponibilidad
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Facturación CALLE MONTT S/N CAUQUENES
Comuna Cauquenes
Impuesto 28082
Dirección de Envío de la Factura CALLE MONTT S/N CAUQUENES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVINT
Razón Social Raquel A. Cabas CAbas
R.U.T. 15.108.447-8
Sucursal SERVINT
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1UnidadMANTENCION, REPARACION Y RECARGA DE EXTINTORES HOSPITAL DE CAUQUENESMANOMETRO EXTINTOR $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
46191601
Extintores2UnidadMANTENCION, REPARACION Y RECARGA DE EXTINTORES HOSPITAL DE CAUQUENESMANTENCION DE EXTINTOR Co2 2 KILOS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
46191601
Extintores21UnidadMANTENCION, REPARACION Y RECARGA DE EXTINTORES HOSPITAL DE CAUQUENESMANTENCION Y PRESURIZADO DE EXTINTOR Pqs 4-6-10 KILOS $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.500 $ 136.500
46191601
Extintores3UnidadMANTENCION, REPARACION Y RECARGA DE EXTINTORES HOSPITAL DE CAUQUENESMANGUERA PARA EXTINTOR Pqs $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
46191601
Extintores2UnidadMANTENCION, REPARACION Y RECARGA DE EXTINTORES HOSPITAL DE CAUQUENESMANTENCION Y PRESURIZADO DE EXTINTOR Pqs 1 KILO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
Total Neto $ 147.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.082
TOTAL OC $ 175.882


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.