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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057461-1240-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BE/ INSUMOS BIENESTAR OVILLO/CROCHET |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057461-7-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CAUQUENES
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R.U.T. |
61.606.913-6 |
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Dirección de Facturación |
CALLE MONTT S/N CAUQUENES |
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Comuna |
Cauquenes
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Impuesto |
39686,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE MONTT S/N CAUQUENES |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ecoffice Computación Ltda. |
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Razón Social |
ECOFFICE COMPUTACION LIMITADA
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R.U.T. |
76.293.503-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ecoffice Computación Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60122003
| Agujas de coser a mano | 25 | Unidad | CROCHET N°2
ACORDE A COTIZACIÓN N° CT-2130 DEL 12.06.2024 | CROCHET N°2
ACORDE A COTIZACIÓN N° CT-2130 DEL 12.06.2024 |
$ 1.005,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.125
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$ 25.125
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11151701
| Hilo de lana | 70 | Unidad | OVILLO ACRILICO DE 100 GRS COLOR CRUDO
ACORDE A COTIZACIÓN N° CT-2130 DEL 12.06.2024 | OVILLO ACRILICO DE 100 GRS COLOR CRUDO
ACORDE A COTIZACIÓN N° CT-2130 DEL 12.06.2024 |
$ 2.625,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 183.750
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$ 183.750
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Total Neto
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$ 208.875
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.686
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$ 248.561
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.