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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057461-1510-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-09-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BE/ ARTÍCULOS ELÉCTRICOS/REPARACIÓN EQUIPO SERVICIOS GENERALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057461-40-LP20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
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R.U.T. |
61.606.913-6 |
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Dirección de Facturación |
CALLE MONTT S/N CAUQUENES |
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Comuna |
Cauquenes
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Impuesto |
14537,47 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE MONTT S/N CAUQUENES |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Biosurlimitada |
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Razón Social |
SERVICIOS INDUSTRIALES Y DE CONSTRUCCION BIOSUR LI
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R.U.T. |
76.332.560-1 |
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Sucursal |
Biosurlimitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121710
| Receptáculo multiplicador eléctrico | 1 | Unidad | RELE TYPE 40.52 REPARACIÓN AUTOCLAVE TUTTNAWER | RELE TYPE 40.52 BOBINA 24 VDC,8A COTIZACIÓN N°98690 |
$ 12.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.800
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$ 12.800
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27111704
| Enchufes | 1 | Unidad | CONTACTOR 32A, 220 V REPARACIÓN AUTOCLAVE TUTTNAWER | CONTACTOR 32A BOB 220 V INA DILM3-10-XTCE032 COTIZACIÓN N°98690 |
$ 63.713,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.713
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$ 63.713
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Total Neto
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$ 76.513
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.537
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$ 91.050
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.