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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057461-1529-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BE/ ARTICULOS ASEO STOCK BODEGA ECONOMATO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057461-26-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CAUQUENES
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R.U.T. |
61.606.913-6 |
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Dirección de Facturación |
CALLE MONTT S/N CAUQUENES |
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Comuna |
Cauquenes
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Impuesto |
33424,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE MONTT S/N CAUQUENES |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131611
| Palas para basura | 20 | Unidad | PALA PLÁSTICA BORDE DE GOMA VIRUTEX
ACORDE A COTIZACIÓN 102/2024 DEL 26.07.2024 | PALA PLÁSTICA BORDE DE GOMA VIRUTEX
ACORDE A COTIZACIÓN 102/2024 DEL 26.07.2024 |
$ 4.824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 96.480
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$ 96.480
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47131802
| Abrillantadores o acabados de suelos | 60 | Unidad | Cera Liquida Incolora 900cc | Cera Liquida Incolora 900cc |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.000
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$ 72.000
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47121807
| Émbolo buzo de desagüe o inodoro | 10 | Unidad | Sopapo para baño | Sopapo para baño |
$ 744,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.440
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$ 7.440
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Total Neto
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$ 175.920
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.425
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$ 209.345
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.