Orden de Compra. Nº1057461-1553-SE22 "CONTEO DE IMPRESIONES-FOTOCOPIAS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057461-1553-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2022
Nombre de la Orden de Compra CONTEO DE IMPRESIONES-FOTOCOPIAS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057461-58-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CAUQUENES
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3662
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CAUQUENES
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Facturación CALLE MONTT SN
Comuna Cauquenes
Impuesto 221615,69144
Dirección de Envío de la Factura CALLE MONTT SN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital81692UnidadIMPRESIONES Y FOTOCOPIAS POR CONSUMO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 DE 24 IMPRESORAS EN ARRIENDO INSTALADAS.IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS POR CONSUMO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 DE 24 IMPRESORAS EN ARRIENDO INSTALADAS. $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.143.688 $ 1.166.398
Total Neto $ 1.166.398
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 221.616
TOTAL OC $ 1.388.014


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.