Orden de Compra. Nº1057461-1604-SE20 "IC/PARCHE PARA DESFRILADOR ZOLL C/CABLE."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057461-1604-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-09-2020
Nombre de la Orden de Compra IC/PARCHE PARA DESFRILADOR ZOLL C/CABLE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057461-2-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4278
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Facturación CALLE MONTT S/N CAUQUENES
Comuna Cauquenes
Impuesto 24700
Dirección de Envío de la Factura CALLE MONTT S/N CAUQUENES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Allmedica S.A
Razón Social ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 96.636.310-k
Sucursal Allmedica S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181708
Electrodos de parche de electrocardiografía (ECG)5UnidadPARCHE PARA DESFIBRILADOR ZOLL CON CABLE | DOBLE FUNCIÓN: DESFIBRILADOR / MONITORIZACIÓNPARCHE PARA DEASFIBRILADOR ZOLL, MODELOS: DP 1200, 1400, 1600, 1700, 2000, M SERIES, E SERIES, CÓDIGO EDC1035 , DESPACHO 2 - 3 DÍAS VER ANEXO FACTURACIÓN MÍNIMA $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
Total Neto $ 130.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.700
TOTAL OC $ 154.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.