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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057461-201-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BE/ POROTOS/ LENTEJAS/ ENDULZANTE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057461-13-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CAUQUENES
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R.U.T. |
61.606.913-6 |
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Dirección de Facturación |
CALLE MONTT S/N CAUQUENES |
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Comuna |
Cauquenes
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Impuesto |
13708,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE MONTT S/N CAUQUENES |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CLAUDIO ARTURO FUENTES YANEZ |
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Razón Social |
CLAUDIO ARTURO FUENTES YANEZ
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R.U.T. |
14.283.765-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CLAUDIO ARTURO FUENTES YANEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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70141507
| Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar | 5 | Unidad | Endulzante líquido en gotas con stevia 270ml | Endulzante líquido en gotas con stevia 270ml |
$ 6.565,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.825
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$ 32.825
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50221001
| Granos de Legumbres | 5 | Unidad | Porotos 1 kg
| Porotos 1 kg
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$ 3.705,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.525
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$ 18.525
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50221001
| Granos de Legumbres | 5 | Unidad | Lentejas 1 kilo
| Lentejas 1 kilo
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$ 4.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.800
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$ 20.800
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Total Neto
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$ 72.150
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.708
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$ 85.858
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.