Orden de Compra. Nº1057461-227-SE20 "MATERIALES DE FERRETERÍA "PEDIATRIA", SOL. COMPRA N°62 Y N°61"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057461-227-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA "PEDIATRIA", SOL. COMPRA N°62 Y N°61
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057461-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 629
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Se pagará de acuerdo a la normativa legal vigente según indica la Ley de Presupuesto, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura según disponibilidad.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Facturación CALLE MONTT S/N CAUQUENES
Comuna Cauquenes
Impuesto 98039,43
Dirección de Envío de la Factura CALLE MONTT S/N CAUQUENES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LTDA.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LIMITADA
R.U.T. 76.067.032-4
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura15UnidadINTERNIT 6MM SOLICITUD 62 COTIZACIÓN 2983 PARA PEDIATRÍA INTERNIT 6MM SOLICITUD 62 COTIZACIÓN 2983 PARA PEDIATRÍA $ 10.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.645 $ 150.645
24111812
Pileta recipiente2CajaSPAX ZINC 1 5/8" SOLICITUD 62 COTIZACIÓN 2983 PARA PEDIATRÍA SPAX ZINC 1 5/8" SOLICITUD 62 COTIZACIÓN 2983 PARA PEDIATRÍA $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.638 $ 16.638
27111720
Llave "T" para grifos3TinetaSALA DE BAÑO FANALOZA DESCARGA / 30CM / SOLICITUD DE COMPRAS Nº 1406 / COLTIZACION Nº 2992 PARA DOCTORA ERIKA DIAZ.PASTA DE MURO INTERIOR SOLICITUD 62 COTIZACIÓN 2983 PARA PEDIATRÍA $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.228 $ 30.228
27121704
Uniones Hidráulicas30PlanchaVOLCA 10MM SOLICITUD 62 COTIZACIÓN 2983 PARA PEDIATRÍA VOLCA 10MM SOLICITUD 62 COTIZACIÓN 2983 PARA PEDIATRÍA $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.150 $ 108.150
15121805
Pasta anti soldadura168Metro CuadradoLANA DE VIDRIO 0.6x10x50MM SOLICITUD 61 COTIZACIÓN 2820 PARA PEDIATRÍA LANA DE VIDRIO 0.6x10x50MM SOLICITUD 61 COTIZACIÓN 2820 PARA PEDIATRÍA $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.336 $ 210.336
Total Neto $ 515.997
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.039
TOTAL OC $ 614.036


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.