Orden de Compra. Nº1057461-239-SE20 "MATERIALES DE FERRETERÍA " REGULARIZA CAMBIO DE PINTURA" "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057461-239-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-02-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA " REGULARIZA CAMBIO DE PINTURA"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057461-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 673
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Se pagará de acuerdo a la normativa legal vigente según indica la Ley de Presupuesto, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura según disponibilidad.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Facturación CALLE MONTT S/N
Comuna Cauquenes
Impuesto 7807,556
Dirección de Envío de la Factura CALLE MONTT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LTDA.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LIMITADA
R.U.T. 76.067.032-4
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121805
Pasta anti soldadura1GalónPINTURA COLOR KOTE NEGRO COTIZACIÓN 3012 PARA CALDERAPINTURA COLOR KOTE NEGRO COTIZACIÓN 3012 PARA CALDERA $ 17.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.605 $ 17.605
24111812
Pileta recipiente1GalónPINTURA COLOR KOTE ALUMINIO COTIZACIÓN 3012 PARA CALDERAPINTURA COLOR KOTE ALUMINIO COTIZACIÓN 3012 PARA CALDERA $ 23.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.487 $ 23.487
Total Neto $ 41.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.808
TOTAL OC $ 48.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.