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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057461-2532-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IC/ MARIPOSA 21G |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057461-35-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CAUQUENES
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R.U.T. |
61.606.913-6 |
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Dirección de Facturación |
CALLE MONTT SN |
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Comuna |
*
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Impuesto |
26600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE MONTT SN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Drogueria Hofmann |
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Razón Social |
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN
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R.U.T. |
92.288.000-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Drogueria Hofmann |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142507
| Agujas mariposa | 2000 | Unidad | MARIPOSA (PERICRANEAL) SCALP-VEIN 21G X 3/4. AGUJA DE PAREDES DELGADAS DE ACERO INOXIDABLE, SU PUNTA LACERADA PARA FACILITAR INSERCIÓN EN LA PIEL Y DISMINUIR DOLOR. (REQUIERE ENVÍO DE MUESTRA). | ENFMAR013 MARIPOSA 21G;MARCA: AMSINO ;FORMATO DE VENTA: CAJA X 100 UNIDADES AMSINO |
$ 70,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.000
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$ 140.000
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Total Neto
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$ 140.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.600
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$ 166.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.