Orden de Compra. Nº1057461-367-SE24 "670/OT/2017/28/24 MATERIALES ARREGLOS BODEGA FARMACIA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057461-367-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-02-2024
Nombre de la Orden de Compra 670/OT/2017/28/24 MATERIALES ARREGLOS BODEGA FARMACIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057461-2-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CAUQUENES
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 792
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CAUQUENES
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Facturación CALLE MONTT S/N CAUQUENES
Comuna Cauquenes
Impuesto 128495,1
Dirección de Envío de la Factura CALLE MONTT S/N CAUQUENES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Biosurlimitada
Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES Y DE CONSTRUCCION BIOSUR LI
R.U.T. 76.332.560-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Biosurlimitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102606
Platina de aluminio3UnidadPLETINA LAMINADA 50X5MM X 6MTS. COTIZACION 102122PLETINA LAMINADA 50X5MM X 6MTS. $ 21.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.600 $ 63.600
30103205
Enrejado de hierro2UnidadFIERRO CUADRADO 10X10MM X 6MTS. COTIZACION 102122FIERRO CUADRADO 10X10MM X 6MTS. $ 11.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
31161503
Clavo-tornillo100UnidadTORNILLO VOLCANITA CRS ZRB 6X1" TORNILLO VOLCANITA CRS ZRB 6X1" $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
39121708
Din riel4UnidadRIEL PARA CAJÓN DE 40CM COTIZACION 102122 RIEL PARA CAJÓN DE 40CM $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600
31161503
Clavo-tornillo300UnidadTORNILLO SOBERBIO 2" TORNILLO SOBERBIO 2" $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
31161503
Clavo-tornillo200UnidadTORNILLO VOLCANITA CRS ZRB 6X2" TORNILLO VOLCANITA CRS ZRB 6X2" $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
13101905
Melamina (MF)10UnidadTABLERO MELAMINA BLANCO 15MM STD 1.83 X 2.50 MT. TABLERO MELAMINA BLANCO 15MM STD 1.83 X 2.50 MT. $ 48.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.690 $ 488.690
31201503
Cintas adhesivas de protección1UnidadTAPACANTO COLOR BLANCO 19 X 100 MT CON PEGAMENTO TAPACANTO COLOR BLANCO 19 X 100 MT CON PEGAMENTO $ 22.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
32141108
Clavijas de electrodo1kilogramoELECTRODO 6011 3/32 PUNTO VERDE 1KG. ELECTRODO 6011 3/32 PUNTO VERDE 1KG. $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
Total Neto $ 676.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.495
TOTAL OC $ 804.785


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.