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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057461-414-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
I-END/ TIRAS CONTROL OPASTER-OPASTER SP 50 TIRAS. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057461-25-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CAUQUENES
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R.U.T. |
61.606.913-6 |
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Dirección de Facturación |
CALLE MONTT S/N CAUQUENES |
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Comuna |
Cauquenes
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Impuesto |
15010 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE MONTT S/N CAUQUENES |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42294935
| Agujas de punción, revestimientos, obturadores o c | 100 | Unidad | TIRAS REACTIVAS PARA EL CONTROL DE CONCENTRACIÓN DE ORTOFTALDEHIDO
| 702010430 TIRAS CONTROL OPASTER ANIOS 50 TIRAS, MARCA ANIOS, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE EMPAQUE, CAJA X50 UNDS, ENTREGA EN 3 DIAS HABILES, VENCIMIENTO 4 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN. |
$ 790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 79.000
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$ 79.000
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Total Neto
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$ 79.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.010
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$ 94.010
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.