Orden de Compra. Nº1057461-451-SE19 "MR/ ART. DE FERRETERÍA "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057461-451-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-07-2019
Nombre de la Orden de Compra MR/ ART. DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057461-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1881
Usuario SIGFE Maria Amigo Sanhueza
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SE PAGARÁ DE ACUERDO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE SEGÚN INDICA LA LEY DE PRESUPUESTO, ESTO ES DENTRO DE LOS 45 DÍAS CORRIDOS SIGUIENTES, CONTADOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA FACTURA SEGÚN DISPONIBILIDAD.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Facturación CALLE MONTT S/N CAUQUENES
Comuna Cauquenes
Impuesto 12828,9915105
Dirección de Envío de la Factura CALLE MONTT S/N CAUQUENES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LTDA.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LIMITADA
R.U.T. 76.067.032-4
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161508
Tornillos para madera1CajaSPAX ZINC H/G 15/8" 1000 UNI PARA TALLER CARPINTERÍA SPAX ZINC H/G 15/8" 1000 UNI PARA TALLER CARPINTERÍA $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319
31161508
Tornillos para madera10CajaSPAX ZINC H/G 2" 100 UNI PARA TALLER CARPINTERÍA SPAX ZINC H/G 2" 100 UNI PARA TALLER CARPINTERÍA $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.521
30181512
Asientos de inodoro1UnidadTAPA WC UNIVERSAL CAPRICE 1.20 PARA ABASTECIMIENTOTAPA WC UNIVERSAL CAPRICE 1.20 PARA ABASTECIMIENTO $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319
40141703
Boquillas de ducha5UnidadJUEGO DUCHA CROM EUROMIX 147-90 TALLER GASFITERÍAJUEGO DUCHA CROM EUROMIX 147-90 TALLER GASFITERÍA $ 6.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.305 $ 31.303
39121533
Piezas de interruptor y accesorios2UnidadINTERRUP SIMPLE 9/12 SOB BCO PARA TALLER ELÉCTRICOINTERRUP SIMPLE 9/12 SOB BCO PARA TALLER ELÉCTRICO $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
39121202
Canalización eléctrica10UnidadCANAL LEGRAND 20X10X2MT PARA TALLER ELÉCTRICOCANAL LEGRAND 20X10X2MT PARA TALLER ELÉCTRICO $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.277
Total Neto $ 67.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.829
TOTAL OC $ 80.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.