Orden de Compra. Nº1057461-500-SE22 "MATERIALES HABILITACIÓN OFICINA GRD 670/OT/3227/22"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057461-500-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES HABILITACIÓN OFICINA GRD 670/OT/3227/22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057461-19-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1053
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Facturación CALLE MONTT S/N CAUQUENES
Comuna Cauquenes
Impuesto 56023,4
Dirección de Envío de la Factura CALLE MONTT S/N CAUQUENES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Biosurlimitada
Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES Y DE CONSTRUCCION BIOSUR LI
R.U.T. 76.332.560-1
Sucursal Biosurlimitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2GalónESMALTE SINTÉTICO CAFÉ MORO SEGÚN COTIZACIÓN Nº 100619 PARA HABILITACIÓN DE OFICINA GRDESMALTE SINTÉTICO CAFÉ MORO $ 32.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.600 $ 65.600
31231313
Tubería de plástico20UnidadTUBO CONDUIT PVC 32MMX3MTS SEGÚN COTIZACIÓN Nº 100619 PARA HABILITACIÓN DE OFICINA GRDTUBO CONDUIT PVC 32MMX3MTS $ 3.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.660 $ 73.660
39121303
Cajas eléctricas10UnidadCAJA CHUQUI BLANCA LEGRAND LIB/HAL SEGÚN COTIZACIÓN Nº 100619 PARA HABILITACIÓN DE OFICINA GRDCAJA CHUQUI BLANCA LEGRAND LIB/HAL $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
24112406
Compartimentos de caja o estantería10UnidadCAJA ESTANCA 175X151X95 MM SEGÚN COTIZACIÓN Nº 100619 PARA HABILITACIÓN DE OFICINA GRDCAJA ESTANCA 175X151X95 MM $ 13.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000
Total Neto $ 294.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.023
TOTAL OC $ 350.883


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.