Orden de Compra. Nº1057461-573-SE19 "MR/ MATERIALES DE FERRETERÍA p/l"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057461-573-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-08-2019
Nombre de la Orden de Compra MR/ MATERIALES DE FERRETERÍA p/l
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057461-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2104
Usuario SIGFE Maria Amigo Sanhueza
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SE PAGARÁ DE ACUERDO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE SEGÚN INDICA LA LEY DE PRESUPUESTO, ESTO ES DENTRO DE LOS 45 DÍAS CORRIDOS SIGUIENTES, CONTADOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA FACTURA SEGÚN DISPONIBILIDAD.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Facturación CALLE MONTT S/N CAUQUENES
Comuna Cauquenes
Impuesto 9921,3193
Dirección de Envío de la Factura CALLE MONTT S/N CAUQUENES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LTDA.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LIMITADA
R.U.T. 76.067.032-4
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121202
Canalización eléctrica10UnidadCANALETA PLASTICA 20X10 MM 2MT LARGO SEGÚN LICITACIÓN ORDEN RETIRO N°233886 PARA: INFORMÁTICACANALETA PLASTICA 20X10 MM 2MT LARGO SEGÚN LICITACIÓN ORDEN RETIRO N°233886 PARA: INFORMÁTICA $ 331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.310 $ 3.310
39101701
Tubos fluorescentes50UnidadTUBO FLUORESCENTE LUZ CALIDA SEGÚN LICITACIÓN PARA: TALLER ELÉCTRICOTUBO FLUORESCENTE LUZ CALIDA SEGÚN LICITACIÓN PARA: TALLER ELÉCTRICO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.176
30111601
Cemento1SacoCEMENTO 25 KG SEGÚN LICITACIÓN PARA: SERVICIOS GENERALESCEMENTO 25 KG SEGÚN LICITACIÓN PARA: SERVICIOS GENERALES $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.731 $ 2.731
Total Neto $ 52.217
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.921
TOTAL OC $ 62.138


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.