Orden de Compra. Nº1057461-591-SE20 " MATERIALES DE FERRETER/URGENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057461-591-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETER/URGENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057461-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1579
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SE PAGARA DE ACUERDO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE SEGÚN INDICA LA LEY DE PRESUPUESTO , ESTO ES DENTRO DE LOS 45 DÍAS CORRIDOS SIGUIENTES, CONTADOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA FACTURA SEGÚN DISPONIBILIDAD.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Facturación CALLE MONTT S/N
Comuna Cauquenes
Impuesto 61053,08
Dirección de Envío de la Factura CALLE MONTT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LTDA.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LIMITADA
R.U.T. 76.067.032-4
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121604
Madera de coníferas220UnidadGOLILLA PLANA CTE NEGRA 1/4/ COTIZACIÓN Nª 3130/ SOLICITUD Nª 154/ PARA URGENCIA/ OPERACIONES. GOLILLA PLANA CTE NEGRA 1/4/ COTIZACIÓN Nª 3130/ SOLICITUD Nª 154/ PARA URGENCIA/ OPERACIONES. $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
11121604
Madera de coníferas220UnidadGOLILLA PRESIÓN 1/4 " COTIZACIÓN Nª 3130/ SOLICITUD Nª 154/ PARA URGENCIA/ OPERACIONES.GOLILLA PRESIÓN 1/4 " COTIZACIÓN Nª 3130/ SOLICITUD Nª 154/ PARA URGENCIA/ OPERACIONES. $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520 $ 3.520
25174403
Paneles de puerta12UnidadMELAMINA BLANCA 15MM 2. 50 X 1, 8 3MTS / COTIZACION Nº 3130/ SOLICITUD Nª 154/ PARA URGENCIA / OPERACIONES.MELAMINA BLANCA 15MM 2. 50 X 1, 8 3MTS / COTIZACION Nº 3130/ SOLICITUD Nª 154/ PARA URGENCIA / OPERACIONES. $ 20.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.592 $ 251.592
25174403
Paneles de puerta8UnidadPERFIL 20X30 X 1,5 MM/ COTIZACION Nª 3130/ SOLICITUD Nª 154/ PARA URGENCIA. OPERACIONES.PERFIL 20X30 X 1,5 MM/ COTIZACION Nª 3130/ SOLICITUD Nª 154/ PARA URGENCIA. OPERACIONES. $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
30103605
Tablas de madera220UnidadPERNO C/ HEXAG 1/4X2" ZINC./ COTIZACION Nª 3130/ SOLICITUD Nª 154. PARA URGENCIA. OPERACIONES.PERNO C/ HEXAG 1/4X2" ZINC./ COTIZACION Nª 3130/ SOLICITUD Nª 154. PARA URGENCIA. OPERACIONES. $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480
30161710
Suelos laminados220UnidadTUERCA NEG. 1/4" / COTIZACION Nª 3130/ SOLICITUD Nª 154/ PARA URGENCIA / OPERACIONES.TUERCA NEG. 1/4" / COTIZACION Nª 3130/ SOLICITUD Nª 154/ PARA URGENCIA / OPERACIONES. $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520 $ 3.520
Total Neto $ 321.332
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.053
TOTAL OC $ 382.385


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.