Orden de Compra. Nº1057461-596-SE24 "670/OT 1953/23/24| PINTURA DE PUERTA ACCESO A TABLERO ELÉCTRICO Y MURALLA URGENCIAS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057461-596-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-03-2024
Nombre de la Orden de Compra 670/OT 1953/23/24| PINTURA DE PUERTA ACCESO A TABLERO ELÉCTRICO Y MURALLA URGENCIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057461-2-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CAUQUENES
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1223
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CAUQUENES
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Facturación CALLE MONTT S/N CAUQUENES
Comuna Cauquenes
Impuesto 15998
Dirección de Envío de la Factura CALLE MONTT S/N CAUQUENES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Biosurlimitada
Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES Y DE CONSTRUCCION BIOSUR LI
R.U.T. 76.332.560-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Biosurlimitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS MULTIPROPÓSITO 2"BROCHAS MULTIPROPÓSITO 2" $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLOS 18 CM CHIPORRORODILLOS 18 CM CHIPORRO $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
86131502
Pintura2UnidadPINTURA ÓLEO SINTÉTICO BLANCO 1 GALÓNPINTURA ÓLEO SINTÉTICO BLANCO 1 GALÓN $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
Total Neto $ 84.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.998
TOTAL OC $ 100.198


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.