Orden de Compra. Nº1057461-604-SE21 "BE / ASEO POR LICITACION/ STOCK BODEGA ECONOMATO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057461-604-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-04-2021
Nombre de la Orden de Compra BE / ASEO POR LICITACION/ STOCK BODEGA ECONOMATO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057461-4-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1291
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Facturación CALLE MONTT S/N CAUQUENES
Comuna Cauquenes
Impuesto 83391
Dirección de Envío de la Factura CALLE MONTT S/N CAUQUENES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DITAMAR
Razón Social MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS
R.U.T. 11.536.818-4
Sucursal COMERCIAL DITAMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel300UnidadTOALLA DESECHABLE DOBLE HOJA 24 MT PARA STOCK BODEGA ECONOMATO SEGUN PROGRAMACION ABRIL 2021TOALLA DESECHABLE DOBLE HOJA 24 MT. $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000
47131603
Esponjas36UnidadESPONJA PLÁSTICA (ESPUNITA), PARA STOCK BODEGA ECONOMATO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ABRIL 2021ESPONJA PLÁSTICA (ESPUNITA) $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
47131811
Productos de lavandería160UnidadDETERGENTE EN POLVO 400 GRS. RINSO/ OMO PARA STOCK BODEGA ECONOMATO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ABRIL 2021 DETERGENTE EN POLVO 400 GRS. RINSO /OMO $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.200 $ 99.200
76111501
Servicios de limpieza de edificios50Unidad.LUSTRA MUEBLE CREMA 500 CC. PARA STOCK BODEGA ECONOMATO SEGUN PROGRAMACION ABRIL 2021LUSTRA MUEBLE CREMA 500 CC $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.500 $ 92.500
Total Neto $ 438.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.391
TOTAL OC $ 522.291


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.