Orden de Compra. Nº1057461-710-SE19 "BE/ CURSO PROTOCOLOS DE FARMACIA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Cauquenes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057461-710-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2019
Nombre de la Orden de Compra BE/ CURSO PROTOCOLOS DE FARMACIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5597-5-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MANTENCION Y REPARACION
Razón Social Hospital Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Unidad de Compra Montt S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2298
Usuario SIGFE Maria Amigo Sanhueza
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SE PAGARÁ DE ACUERDO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE SEGÚN INDICA LA LEY DE PRESUPUESTO, ESTO ES DENTRO DE LOS 45 DÍAS CORRIDOS SIGUIENTES, CONTADOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA FACTURA SEGÚN DISPONIBILIDAD.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Facturación CALLE MONTT S/N CAUQUENES
Comuna Cauquenes
Impuesto 16862,12
Dirección de Envío de la Factura CALLE MONTT S/N CAUQUENES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carolina Alejandra
Razón Social Carolina Alejandra Soto Moraga
R.U.T. 10.576.701-3
Sucursal Carolina Alejandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida22UnidadMENÚ BREAK Nº 3(10:15 HRS)/ POR PERSONA 1 CAFÉ, TE O LECHE 20CC. 1 JUGOS NATURALES DE FRUTA FRESCA(NO PULPA ENVASADA)200CC. 1 TAPADITO PAN INTEGRAL PASTA AVE 100 GRAMOS. 1 TAPADITO PAN INTEGRAL LECHUGA JAMON 100 GRAMOS. 1 TROZO DE TARTALETA 150 GRAMOS.MENÚ BREAK Nº 3(10:15 HRS)/ POR PERSONA 1 CAFÉ, TE O LECHE 20CC. 1 JUGOS NATURALES DE FRUTA FRESCA(NO PULPA ENVASADA)200CC. 1 TAPADITO PAN INTEGRAL PASTA AVE 100 GRAMOS. 1 TAPADITO PAN INTEGRAL LECHUGA JAMON 100 GRAMOS. 1 TROZO DE TARTALETA 150 GRAMO $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.526 $ 42.526
90101604
Concesionarios de casino de comida22UnidadMENÚ BREAK Nº 2/ (15:45 HRS) 1 CAFÉ, TÉ O LECHE 200CC. 1 JUGOS NATURALES DE FRUTA FRESCA (NO PULPA EMBASADA) 200CC. 1 TAPADITO PAN INTEGRAL PALTA QUESILLO O PALTA POLLO 100 GRAMOS. 1 TAPADITO PAN INTEGRAL LECHUGA POLLO 100 GRAMOS. 1 TROZO DE TORTA BISC.MENÚ BREAK Nº 2/ (15:45 HRS) 1 CAFÉ, TÉ O LECHE 200CC. 1 JUGOS NATURALES DE FRUTA FRESCA (NO PULPA EMBASADA) 200CC. 1 TAPADITO PAN INTEGRAL PALTA QUESILLO O PALTA POLLO 100 GRAMOS. 1 TAPADITO PAN INTEGRAL LECHUGA POLLO 100 GRAMOS. 1 TROZO DE TORTA BI $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.222 $ 46.222
Total Neto $ 88.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.862
TOTAL OC $ 105.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.