Orden de Compra. Nº1057461-77-SE19 "BE/CURSO EMERGENCIA, USO Y MANEJO EXTINTOR."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057461-77-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2019
Nombre de la Orden de Compra BE/CURSO EMERGENCIA, USO Y MANEJO EXTINTOR.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5597-5-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1198
Usuario SIGFE Maria Amigo Sanhueza
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Se pagará de acuerdo a la normativa legal vigente según indica la Ley de Presupuesto, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la factura según disponibilidad.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Facturación CALLE MONTT S/N CAUQUENES
Comuna Cauquenes
Impuesto 19959,5
Dirección de Envío de la Factura CALLE MONTT S/N CAUQUENES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carolina Alejandra
Razón Social Carolina Alejandra Soto Moraga
R.U.T. 10.576.701-3
Sucursal Carolina Alejandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida25UnidadMENU BREAK Nº4/ POR PERSONA- 10:30 HRS PASILLO AUDITORIUM, CAFE, TE, AGUA DE HIERBAS, LECHE 200CC,JUGO NATURAL FRUTAS FRESCAS, (NO PULPA ENVASADA 200CC, TAPADITO PAN INTEGRAL QUESILLO PALTA 100GR, YOGURT CON CEREALES 200GR, FRUTOS SECOS (1 PORC.PERSONA ).MENU BREAK Nº4/ POR PERSONA- 10:30 HRS PASILLO AUDITORIUM, CAFE, TE, AGUA DE HIERBAS, LECHE 200CC,JUGO NATURAL FRUTAS FRESCAS, (NO PULPA ENVASADA 200CC, TAPADITO PAN INTEGRAL QUESILLO PALTA 100GR, YOGURT CON CEREALES 200GR, FRUTOS SECOS (1 PORC.PERSONA ). $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.525 $ 52.525
90101604
Concesionarios de casino de comida25UnidadMENUE BREAK Nº2 15:30 HRS PASILLO AUDITORIUM, CAFE, TE O LECHE 200CC, JUGOS NATURALES DE FRUTA FRESCA 200CC, TAPADITO PAN INTEGRAL PALTA QUESILLO O PALTA POLLO 100 GR. TAPADITO PAN INTEGRAL LECHUGA POLLO 100GR, TROZO DE TORTA BISCOCHO MANJAR Y MERENGUE 150GR.MENUE BREAK Nº2 15:30 HRS PASILLO AUDITORIUM, CAFE, TE O LECHE 200CC, JUGOS NATURALES DE FRUTA FRESCA 200CC, TAPADITO PAN INTEGRAL PALTA QUESILLO O PALTA POLLO 100 GR. TAPADITO PAN INTEGRAL LECHUGA POLLO 100GR, TROZO DE TORTA BISCOCHO MANJAR Y MEREN $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.525 $ 52.525
Total Neto $ 105.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.960
TOTAL OC $ 125.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.