Orden de Compra. Nº
1057461-77-SE19
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BE/CURSO EMERGENCIA, USO Y MANEJO EXTINTOR.
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057461-77-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-05-2019
Nombre de la Orden de Compra
BE/CURSO EMERGENCIA, USO Y MANEJO EXTINTOR.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5597-5-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
R.U.T.
61.606.913-6
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1198
Usuario SIGFE
Maria Amigo Sanhueza
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Se pagará de acuerdo a la normativa legal vigente según indica la Ley de Presupuesto, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la factura según disponibilidad.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
R.U.T.
61.606.913-6
Dirección de Facturación
CALLE MONTT S/N CAUQUENES
Comuna
Cauquenes
Impuesto
19959,5
Dirección de Envío de la Factura
CALLE MONTT S/N CAUQUENES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Carolina Alejandra
Razón Social
Carolina Alejandra Soto Moraga
R.U.T.
10.576.701-3
Sucursal
Carolina Alejandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida
25
Unidad
MENU BREAK Nº4/ POR PERSONA- 10:30 HRS PASILLO AUDITORIUM, CAFE, TE, AGUA DE HIERBAS, LECHE 200CC,JUGO NATURAL FRUTAS FRESCAS, (NO PULPA ENVASADA 200CC, TAPADITO PAN INTEGRAL QUESILLO PALTA 100GR, YOGURT CON CEREALES 200GR, FRUTOS SECOS (1 PORC.PERSONA ).
MENU BREAK Nº4/ POR PERSONA- 10:30 HRS PASILLO AUDITORIUM, CAFE, TE, AGUA DE HIERBAS, LECHE 200CC,JUGO NATURAL FRUTAS FRESCAS, (NO PULPA ENVASADA 200CC, TAPADITO PAN INTEGRAL QUESILLO PALTA 100GR, YOGURT CON CEREALES 200GR, FRUTOS SECOS (1 PORC.PERSONA ).
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.525
$ 52.525
90101604
Concesionarios de casino de comida
25
Unidad
MENUE BREAK Nº2 15:30 HRS PASILLO AUDITORIUM, CAFE, TE O LECHE 200CC, JUGOS NATURALES DE FRUTA FRESCA 200CC, TAPADITO PAN INTEGRAL PALTA QUESILLO O PALTA POLLO 100 GR. TAPADITO PAN INTEGRAL LECHUGA POLLO 100GR, TROZO DE TORTA BISCOCHO MANJAR Y MERENGUE 150GR.
MENUE BREAK Nº2 15:30 HRS PASILLO AUDITORIUM, CAFE, TE O LECHE 200CC, JUGOS NATURALES DE FRUTA FRESCA 200CC, TAPADITO PAN INTEGRAL PALTA QUESILLO O PALTA POLLO 100 GR. TAPADITO PAN INTEGRAL LECHUGA POLLO 100GR, TROZO DE TORTA BISCOCHO MANJAR Y MEREN
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.525
$ 52.525
Total Neto
$ 105.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.960
TOTAL OC
$ 125.010
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.