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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057461-770-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-05-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MR /DESRATIZACION, DESINFECCION Y DESINSECTACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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339-7-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
. Se pagará de acuerdo a la normativa legal vigente según indica la Ley de Presupuesto, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la factura según disponibilidad |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
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R.U.T. |
61.606.913-6 |
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Dirección de Facturación |
CALLE MONTT S/N CAUQUENES |
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Comuna |
Cauquenes
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Impuesto |
47120 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE MONTT S/N CAUQUENES |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cristian Eduardo |
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Razón Social |
Cristian Henríquez.
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R.U.T. |
14.056.959-3 |
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Sucursal |
Cristian Eduardo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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85111513
| Servicios de desinsectación | 1 | Unidad | : desratización, desinsectación y desinfección SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESPLEGADAS EN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y OTRAS CLAUSULAS. LA OFERTA DEBE CONSIDERAR LOS INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. | Empresa local con experiencia en establecimientos relacionados con el área de salud. Trabajamos con productos requeridos para áreas sensibles presentando muy bajo olor e irritabilidad |
$ 248.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 248.000
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$ 248.000
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Total Neto
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$ 248.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.120
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$ 295.120
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.