Orden de Compra. Nº1057461-880-SE19 "MR/ MATERIALES DE FERRETERÍA f/l"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057461-880-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-10-2019
Nombre de la Orden de Compra MR/ MATERIALES DE FERRETERÍA f/l
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057461-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2766
Usuario SIGFE Maria Amigo Sanhueza
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SE PAGARÁ DE ACUERDO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE SEGÚN INDICA LA LEY DE PRESUPUESTO, ESTO ES DENTRO DE LOS 45 DÍAS CORRIDOS SIGUIENTES, CONTADOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA FACTURA SEGÚN DISPONIBILIDAD.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Facturación CALLE MONTT S/N CAUQUENES
Comuna Cauquenes
Impuesto 42986,300416
Dirección de Envío de la Factura CALLE MONTT S/N CAUQUENES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LTDA.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LIMITADA
R.U.T. 76.067.032-4
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa2BarraPERFIL 20X30X1,5MM PARA : GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1158 COTIZACIÓN N°: 2727PERFIL 20X30X1,5MM PARA : GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1158 COTIZACIÓN N°: 2727 $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.899
11121603
Troncos6UnidadPOLIN IPV 4-5" 2,44MT PARA : CARPINTERÍA(ESTACIONAMIENTO) SOLICITUD N°: 1146 COTIZACIÓN N°: 2727POLIN IPV 4-5" 2,44MT PARA : CARPINTERÍA(ESTACIONAMIENTO) SOLICITUD N°: 1146 COTIZACIÓN N°: 2727 $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.056 $ 13.059
40142203
Kits de reparación de regulador de fluidos1UnidadREGULADOR GAS PROVIDIUS 11-15 PARA: GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1144 COTIZACIÓN N°: 2727REGULADOR GAS PROVIDIUS 11-15 PARA: GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1144 COTIZACIÓN N°: 2727 $ 7.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.521 $ 7.521
27111704
Enchufes1UnidadALARGADOR ZAPATILLA 5MTS. PARA : MESON OIRS SOLICITUD N°: 1157 COTIZACIÓN N°: 2727ALARGADOR ZAPATILLA 5MTS. PARA : MESON OIRS SOLICITUD N°: 1157 COTIZACIÓN N°: 2727 $ 7.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.521 $ 7.521
46171501
Candados1UnidadCANDADO 50MM 4 LLAVE SCANAVINI PARA : GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1144 COTIZACIÓN N°: 2727CANDADO 50MM 4 LLAVE SCANAVINI PARA : GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1144 COTIZACIÓN N°: 2727 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1UnidadHUINCHA AISLAD 3M NG 20MT PARA : OPERACIONES SOLICITUD N°: 1158 COTIZACIÓN N°: 2727HUINCHA AISLAD 3M NG 20MT PARA : OPERACIONES SOLICITUD N°: 1158 COTIZACIÓN N°: 2727 $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504 $ 1.504
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria20UnidadDISCO CORTE INOX 4,5" A60T 1.2 PARA : CARPINTERÍA SOLICITUD N°: 1145 COTIZACIÓN N°: 2727DISCO CORTE INOX 4,5" A60T 1.2 PARA : CARPINTERÍA SOLICITUD N°: 1145 COTIZACIÓN N°: 2727 $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
40141901
Conductos flexibles1UnidadFLEXIBLE GAS 1/2 X 3/8 1MT HI-HI PARA : CARPINTERÍA(TECHUMBRES) SOLICITUD N°: 1145 COTIZACIÓN N°: 2727FLEXIBLE GAS 1/2 X 3/8 1MT HI-HI PARA : CARPINTERÍA(TECHUMBRES) SOLICITUD N°: 1145 COTIZACIÓN N°: 2727 $ 6.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.681 $ 6.681
39101601
ampolletas halógenas4UnidadFOCO LED 50 WATTS PARA : OPERACIONES SOLICITUD N°: 1158 COTIZACIÓN N°: 2727FOCO LED 50 WATTS PARA : OPERACIONES SOLICITUD N°: 1158 COTIZACIÓN N°: 2727 $ 16.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.060 $ 67.059
26121634
Cable de cobre100Metro LinealCABLE CONCENTRICO 4MM PARA : OPERACIONES SOLICITUD N°: 1158 COTIZACIÓN N°: 2727CABLE CONCENTRICO 4MM PARA : OPERACIONES SOLICITUD N°: 1158 COTIZACIÓN N°: 2727 $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.600 $ 91.597
40141634
Válvulas de retención a bisagra1ParPOMEL 1/2" P/PAR PARA: GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1144 COTIZACIÓN N°: 2727POMEL 1/2" P/PAR PARA: GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1144 COTIZACIÓN N°: 2727 $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992 $ 992
30111601
Cemento1SacoCEMENTO POLPAICO 25 KG PARA : GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1144 COTIZACIÓN N°: 2727CEMENTO POLPAICO 25 KG PARA : GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1144 COTIZACIÓN N°: 2727 $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.849 $ 2.849
Total Neto $ 226.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.986
TOTAL OC $ 269.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.