Orden de Compra. Nº
1057461-880-SE19
"
MR/ MATERIALES DE FERRETERÍA f/l
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057461-880-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-10-2019
Nombre de la Orden de Compra
MR/ MATERIALES DE FERRETERÍA f/l
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057461-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
R.U.T.
61.606.913-6
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2766
Usuario SIGFE
Maria Amigo Sanhueza
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
SE PAGARÁ DE ACUERDO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE SEGÚN INDICA LA LEY DE PRESUPUESTO, ESTO ES DENTRO DE LOS 45 DÍAS CORRIDOS SIGUIENTES, CONTADOS DESDE LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA FACTURA SEGÚN DISPONIBILIDAD.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
R.U.T.
61.606.913-6
Dirección de Facturación
CALLE MONTT S/N CAUQUENES
Comuna
Cauquenes
Impuesto
42986,300416
Dirección de Envío de la Factura
CALLE MONTT S/N CAUQUENES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LTDA.
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LIMITADA
R.U.T.
76.067.032-4
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL MATUS BELMAR LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11101712
Aleación ferrosa
2
Barra
PERFIL 20X30X1,5MM PARA : GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1158 COTIZACIÓN N°: 2727
PERFIL 20X30X1,5MM PARA : GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1158 COTIZACIÓN N°: 2727
$ 4.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.899
11121603
Troncos
6
Unidad
POLIN IPV 4-5" 2,44MT PARA : CARPINTERÍA(ESTACIONAMIENTO) SOLICITUD N°: 1146 COTIZACIÓN N°: 2727
POLIN IPV 4-5" 2,44MT PARA : CARPINTERÍA(ESTACIONAMIENTO) SOLICITUD N°: 1146 COTIZACIÓN N°: 2727
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.056
$ 13.059
40142203
Kits de reparación de regulador de fluidos
1
Unidad
REGULADOR GAS PROVIDIUS 11-15 PARA: GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1144 COTIZACIÓN N°: 2727
REGULADOR GAS PROVIDIUS 11-15 PARA: GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1144 COTIZACIÓN N°: 2727
$ 7.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.521
$ 7.521
27111704
Enchufes
1
Unidad
ALARGADOR ZAPATILLA 5MTS. PARA : MESON OIRS SOLICITUD N°: 1157 COTIZACIÓN N°: 2727
ALARGADOR ZAPATILLA 5MTS. PARA : MESON OIRS SOLICITUD N°: 1157 COTIZACIÓN N°: 2727
$ 7.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.521
$ 7.521
46171501
Candados
1
Unidad
CANDADO 50MM 4 LLAVE SCANAVINI PARA : GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1144 COTIZACIÓN N°: 2727
CANDADO 50MM 4 LLAVE SCANAVINI PARA : GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1144 COTIZACIÓN N°: 2727
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad
HUINCHA AISLAD 3M NG 20MT PARA : OPERACIONES SOLICITUD N°: 1158 COTIZACIÓN N°: 2727
HUINCHA AISLAD 3M NG 20MT PARA : OPERACIONES SOLICITUD N°: 1158 COTIZACIÓN N°: 2727
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.504
$ 1.504
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria
20
Unidad
DISCO CORTE INOX 4,5" A60T 1.2 PARA : CARPINTERÍA SOLICITUD N°: 1145 COTIZACIÓN N°: 2727
DISCO CORTE INOX 4,5" A60T 1.2 PARA : CARPINTERÍA SOLICITUD N°: 1145 COTIZACIÓN N°: 2727
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.563
40141901
Conductos flexibles
1
Unidad
FLEXIBLE GAS 1/2 X 3/8 1MT HI-HI PARA : CARPINTERÍA(TECHUMBRES) SOLICITUD N°: 1145 COTIZACIÓN N°: 2727
FLEXIBLE GAS 1/2 X 3/8 1MT HI-HI PARA : CARPINTERÍA(TECHUMBRES) SOLICITUD N°: 1145 COTIZACIÓN N°: 2727
$ 6.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.681
$ 6.681
39101601
ampolletas halógenas
4
Unidad
FOCO LED 50 WATTS PARA : OPERACIONES SOLICITUD N°: 1158 COTIZACIÓN N°: 2727
FOCO LED 50 WATTS PARA : OPERACIONES SOLICITUD N°: 1158 COTIZACIÓN N°: 2727
$ 16.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.060
$ 67.059
26121634
Cable de cobre
100
Metro Lineal
CABLE CONCENTRICO 4MM PARA : OPERACIONES SOLICITUD N°: 1158 COTIZACIÓN N°: 2727
CABLE CONCENTRICO 4MM PARA : OPERACIONES SOLICITUD N°: 1158 COTIZACIÓN N°: 2727
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.600
$ 91.597
40141634
Válvulas de retención a bisagra
1
Par
POMEL 1/2" P/PAR PARA: GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1144 COTIZACIÓN N°: 2727
POMEL 1/2" P/PAR PARA: GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1144 COTIZACIÓN N°: 2727
$ 992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 992
$ 992
30111601
Cemento
1
Saco
CEMENTO POLPAICO 25 KG PARA : GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1144 COTIZACIÓN N°: 2727
CEMENTO POLPAICO 25 KG PARA : GASFITERÍA SOLICITUD N°: 1144 COTIZACIÓN N°: 2727
$ 2.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.849
$ 2.849
Total Neto
$ 226.244
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.986
TOTAL OC
$ 269.230
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.