Orden de Compra. Nº
1057461-907-SE20
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BE/ARTICULOS PLASTICOS ATENCION PACIENTES AISLADOS
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057461-907-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-06-2020
Nombre de la Orden de Compra
BE/ARTICULOS PLASTICOS ATENCION PACIENTES AISLADOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057461-3-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
R.U.T.
61.606.913-6
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2536
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Se pagará de acuerdo a la normativa legal vigente según indica la Ley de Presupuesto, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura según disponibilidad.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
R.U.T.
61.606.913-6
Dirección de Facturación
CALLE MONTT S/N CAUQUENES
Comuna
Cauquenes
Impuesto
234650
Dirección de Envío de la Factura
CALLE MONTT S/N CAUQUENES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Juan Carlos
Razón Social
VASQUEZ Y GONZALEZ LIMITADA
R.U.T.
76.436.278-0
Sucursal
Juan Carlos
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
5000
Unidad
VASO PLUMAVIT 300 CC
VASO PLUMAVIT 300 CC. Valor Neto
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 175.000
$ 175.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
5000
Unidad
VASO PLUMAVIT 240 CC
VASO PLUMAVIT 240 CC. Valor Neto
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
5000
Unidad
PLATO REDONDO HONDO CON TAPA DE PLUMAVIT
PLATO REDONDO HONDO CON TAPA DE PLUMAVIT. Valor Neto
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450.000
$ 450.000
24111503
Bolsas de plástico
5000
Unidad
BOLSA TRANSPARENTE 1KG
BOLSA TRANSPARENTE 1 KG. Valor Neto
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
24111503
Bolsas de plástico
5000
Unidad
BOLSA TRANSPARENTE 1/2KG, APROXIMADAMENTE
BOLSA TRANSPARENTE medio KG, APROXIMADAMENTE. Valor Neto
$ 15,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
47121701
Bolsas de basura
5000
Unidad
BOLSA TRANSPARENTE 1/4 KG, APROXIMADAMENTE
BOLSA TRANSPARENTE 1 cuarto KG, APROXIMADAMENTE. Valor Neto
$ 10,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
30102905
Postes de plástico
1500
Unidad
POTE PLÁSTICO PARA POSTRE CON TAPA, CHICO
POTE PLÁSTICO PARA POSTRE CON TAPA, CHICO. Valor Neto
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
11151502
Fibras de nilon
10
Rollo
FILM ALUSA 30x1400MTS APROX.
FILM ALUSA 30x1400 MTS APROX. Valor Neto
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000
$ 160.000
Total Neto
$ 1.235.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 234.650
TOTAL OC
$ 1.469.650
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.