Orden de Compra. Nº1057461-907-SE20 "BE/ARTICULOS PLASTICOS ATENCION PACIENTES AISLADOS"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057461-907-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2020
Nombre de la Orden de Compra BE/ARTICULOS PLASTICOS ATENCION PACIENTES AISLADOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057461-3-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2536
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Se pagará de acuerdo a la normativa legal vigente según indica la Ley de Presupuesto, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura según disponibilidad.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Facturación CALLE MONTT S/N CAUQUENES
Comuna Cauquenes
Impuesto 234650
Dirección de Envío de la Factura CALLE MONTT S/N CAUQUENES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos
Razón Social VASQUEZ Y GONZALEZ LIMITADA
R.U.T. 76.436.278-0
Sucursal Juan Carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos5000UnidadVASO PLUMAVIT 300 CCVASO PLUMAVIT 300 CC. Valor Neto $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos5000UnidadVASO PLUMAVIT 240 CCVASO PLUMAVIT 240 CC. Valor Neto $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos5000UnidadPLATO REDONDO HONDO CON TAPA DE PLUMAVIT PLATO REDONDO HONDO CON TAPA DE PLUMAVIT. Valor Neto $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
24111503
Bolsas de plástico5000UnidadBOLSA TRANSPARENTE 1KGBOLSA TRANSPARENTE 1 KG. Valor Neto $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
24111503
Bolsas de plástico5000UnidadBOLSA TRANSPARENTE 1/2KG, APROXIMADAMENTEBOLSA TRANSPARENTE medio KG, APROXIMADAMENTE. Valor Neto $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
47121701
Bolsas de basura5000UnidadBOLSA TRANSPARENTE 1/4 KG, APROXIMADAMENTEBOLSA TRANSPARENTE 1 cuarto KG, APROXIMADAMENTE. Valor Neto $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
30102905
Postes de plástico1500UnidadPOTE PLÁSTICO PARA POSTRE CON TAPA, CHICO POTE PLÁSTICO PARA POSTRE CON TAPA, CHICO. Valor Neto $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
11151502
Fibras de nilon10RolloFILM ALUSA 30x1400MTS APROX. FILM ALUSA 30x1400 MTS APROX. Valor Neto $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
Total Neto $ 1.235.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 234.650
TOTAL OC $ 1.469.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.