Orden de Compra. Nº
1057461-908-SE20
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BE/ARTICULOS PLASTICOS ATENCION PACIENTES AISLADOS STOCK EN BODEGA
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057461-908-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-06-2020
Nombre de la Orden de Compra
BE/ARTICULOS PLASTICOS ATENCION PACIENTES AISLADOS STOCK EN BODEGA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057461-3-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
R.U.T.
61.606.913-6
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2610
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Se pagará de acuerdo a la normativa legal vigente según indica la Ley de Presupuesto, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura según disponibilidad.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital San Juan de Dios de Cauquenes
R.U.T.
61.606.913-6
Dirección de Facturación
CALLE MONTT S/N CAUQUENES
Comuna
Cauquenes
Impuesto
85911,92
Dirección de Envío de la Factura
CALLE MONTT S/N CAUQUENES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
REINA SPA
Razón Social
Importadora Comercializadora y Distribuidora La Re
R.U.T.
76.587.992-2
Sucursal
REINA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151704
Cucharas domésticas
6000
Unidad
CUCHARA PLÁSTICA GRANDE ( SOPERA )
CUCHARA PLÁSTICA GRANDE SOPERA
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
52151704
Cucharas domésticas
6000
Unidad
CUCHARA PLÁSTICA CHICA ( PARA TÉ )
CUCHARA PLÁSTICA CHICA PARA TÉ
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
52151502
Platos desechables domésticos
4000
Unidad
PLATO PLÁSTICO DESECHABLE 18 cm ( MEDIANO)
PLATO PLÁSTICO DESECHABLE 18 cm MEDIANO
$ 26,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.000
$ 104.000
53121705
Cajas para material y equipos
5
Unidad
CAJA PLÁSTICA 30X60X40 aprox. CON TAPA ERMETICA
CAJA PLÁSTICA 30X60X40 aprox. CON TAPA ERMETICA
$ 10.333,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.665
$ 51.665
53121705
Cajas para material y equipos
10
Unidad
CAJA PLÁSTICA 20 lts. Aprox
CAJA PLÁSTICA 20 lts. Aprox 4345
$ 4.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.450
$ 43.450
53121705
Cajas para material y equipos
4
Unidad
CAJA PLÁSTICA 32 lts. Aprox
CAJA PLÁSTICA 32 lts. Aprox
$ 5.232,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.928
$ 20.928
24111503
Bolsas de plástico
5000
Unidad
BOLSA CAMISETA 30x40, APROXIMADAMENTE
BOLSA CAMISETA 30x40, APROX
$ 12,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
53121705
Cajas para material y equipos
5
Unidad
CAJA CON CIERRE HERMÉTICO 50 LTS APROX.
CAJA CON CIERRE HERMÉTICO 50 LTS APROX
$ 9.225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.125
$ 46.125
Total Neto
$ 452.168
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 85.912
TOTAL OC
$ 538.080
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.