Orden de Compra. Nº1057461-995-SE23 "670/OT 972/204/MATERIALES PARA ARREGLOS GASFITERIA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057461-995-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-07-2023
Nombre de la Orden de Compra 670/OT 972/204/MATERIALES PARA ARREGLOS GASFITERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057461-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CAUQUENES
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2346
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CAUQUENES
R.U.T. 61.606.913-6
Dirección de Facturación CALLE MONTT S/N CAUQUENES
Comuna Cauquenes
Impuesto 61047,19
Dirección de Envío de la Factura CALLE MONTT S/N CAUQUENES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Biosurlimitada
Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES Y DE CONSTRUCCION BIOSUR LI
R.U.T. 76.332.560-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Biosurlimitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico3UnidadSIFÓN PLÁSTICO 1 1/2 P/LAVAPLATOS SIFÓN PLÁSTICO 1 1/2 P/LAVAPLATOS $ 3.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.214 $ 11.214
40141702
Grifos5UnidadLLAVE LAVAPLATOS MONOMANDO CUELLO DE CISNE LLAVE LAVAPLATOS MONOMANDO CUELLO DE CISNE $ 44.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.785 $ 221.785
40141701
Desagües10UnidadDESAGÜE METÁLICO 1 1/4 LAVAMANOS DESAGÜE METÁLICO 1 1/4 LAVAMANOS $ 6.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.990 $ 62.990
31231313
Tubería de plástico7UnidadSIFÓN PLÁSTICO 1 1/4 P/LAVAMANOS SIFÓN PLÁSTICO 1 1/4 P/LAVAMANOS $ 3.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.312 $ 25.312
Total Neto $ 321.301
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.047
TOTAL OC $ 382.348


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.