Orden de Compra. Nº1057468-113-AG25 "Logística curso de Formación de Facilitadores en Taller Nadie es Perfecto 1057468-81-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057468-113-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Logística curso de Formación de Facilitadores en Taller Nadie es Perfecto 1057468-81-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL
R.U.T. 61.608.600-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 463 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL
R.U.T. 61.608.600-6
Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381 Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 588392
Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381 Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Referente Técnico

Referente Técnico: Erika Espinoza

Correo: erika.espinoza@redsalud.gob.cl

Teléfono: 225743522

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTEL ALMACRUZ
Razón Social HOTELERA Y TURISMO S A
R.U.T. 96.511.350-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HOTEL ALMACRUZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151602
Productoras1Unidad no definidaSe requiere 1 salón con PC proyector para 4 días, 07,08,09 y 10 de julio 2025, para 15 personas, esto debe incluir Coffe Break y almuerzo para las 15 personas los 4 días. Salón debe ser exclusivo por esos días y permitir guardar material en el periodo indicado, Según Especificaciones Técnicas adjuntasSe requiere 1 salón con PC proyector para 4 días, 07,08,09 y 10 de julio 2025, para 15 personas, esto debe incluir Coffe Break y almuerzo para las 15 personas los 4 días. Salón debe ser exclusivo por esos días y permitir guardar material en el periodo ind $ 3.096.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.096.800 $ 3.096.800
Total Neto $ 3.096.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 588.392
TOTAL OC $ 3.685.192


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.