Orden de Compra. Nº1057468-172-SE20 "Hogar Protegido 8 cupos. Lic. 1057468-4-LQ20"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Servicio Metropolitano Central
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057468-172-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-07-2020
Nombre de la Orden de Compra Hogar Protegido 8 cupos. Lic. 1057468-4-LQ20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057468-4-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Central
R.U.T. 61.608.600-6
Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381 Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 39 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Central
R.U.T. 61.608.600-6
Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381 Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381 Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
SOBRE FACTURACION

La forma de pago que, la modalidad será vía transferencia de fondo por lo que deberá hacer llegar vía correo electrónico la cuarta copia de crédito cedible al siguiente correo electrónico virginia.tuya@redsalud.gob.cl junto con los datos bancarios (Banco, tipo de cuenta, N° de cuenta, Correo electrónico).


Además al momento de que se genere el documento tributario electrónico es obligatorio incorporar los campos los campos de Orden de compra y casilla de envío de facturas dipresrecepcion@custodium.com en caso de no contener los antecedentes señalados Sera motivo de rechazo de la factura vía plataforma de Servicios de Impuestos Internos.

 

Todo documento rechazado deberá incluir por parte del proveedor nota de crédito anulando el documento y volviendo a facturar enmendando el error.


SRA. ADELINA ROJAS MORALES

                                                          JEFE (S) DEPTO. DE FINANZAS S.S.M.C.


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hogar san pedro
Razón Social HOGAR SAN PEDRO
R.U.T. 65.235.900-0
Sucursal hogar san pedro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111904
Servicios de asistencia puertas adentro12UnidadServicio de hogar protegido para pacientes con trastornos psiquiátricos y discapacidad, que carecen de red de apoyo familiar, Contrato por 12 meses (365 días) a contar Junio 2020. Son 8 cupos a un valor referencial fonasa de $ 14.990.Servicio de hogar protegido para pacientes con trastornos psiquiátricos y discapacidad, que carecen de red de apoyo familiar, Contrato por 12 meses (365 días) a contar Junio 2020. Son 8 cupos a un valor referencial fonasa de $ 14.990. $ 3.647.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.770.804 $ 43.770.800
Total Neto $ 43.770.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 43.770.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.