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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057472-10187-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057472-259-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
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R.U.T. |
61.980.320-5 |
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Dirección de Facturación |
AV. Rinconada 1201 |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
52060 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. Rinconada 1201 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Gladys del Carmen Arteaga Soto |
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Razón Social |
GLADYS DEL CARMEN ARTEAGA SOTO
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R.U.T. |
7.629.420-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Gladys del Carmen Arteaga Soto |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30102521
| Hoja de goma de espuma | 2 | Rollo | ROLLOS DE 15 METROS PISO WET MEDIANO TRAFICO DE 120 CM 5" MM COLOR VERDE, CON INSTALACION INCLUIDA | ROLLOS DE 15 METROS PISO WET MEDIANO TRAFICO DE 120 CM 5" MM COLOR VERDE, CON INSTALACION INCLUIDA |
$ 137.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 274.000
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$ 274.000
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Total Neto
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$ 274.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 52.060
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$ 326.060
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.