Orden de Compra. Nº1057472-10194-SE22 "CONVENIO DE MANT UNIDADES DE APOYO. CUOTA 17/24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057472-10194-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2022
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE MANT UNIDADES DE APOYO. CUOTA 17/24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057472-52-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201, Maipú
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17004
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El período de pago corresponde a las disposiciones establecidas en Circular N° 34 del Ministerio de Hacienda donde instruye el pago de 45 días para el sector salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201
Comuna Maipú
Impuesto 247095
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Milca Sarai
Razón Social EQUIPOS Y SERVICIOS MILCA SARAI CORNEJO GAJARDO EI
R.U.T. 76.885.254-5
Sucursal Milca Sarai
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadCONVENIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS LEICA: (01) BAÑO HISTOLOGICO, (02) CENTRO DE INCLUSIÓN - PLACA FRÍA, (01) CRIOSTATO, (01) CENTRO DE TINCIÓN - CUBRIDOR DE LAMINAS, (02) MICROTOMO, 01 MICROSCOPIO CUOTA 16CONVENIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS LEICA: (01) BAÑO HISTOLOGICO, (02) CENTRO DE INCLUSIÓN - PLACA FRÍA, (01) CRIOSTATO, (01) CENTRO DE TINCIÓN - CUBRIDOR DE LAMINAS, (02) MICROTOMO, 01 MICROSCOPIO CUOTA 16 $ 1.300.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.500 $ 1.300.500
Total Neto $ 1.300.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 247.095
TOTAL OC $ 1.547.595


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.