Orden de Compra. Nº1057472-10199-SE22 "CONVENIO DE MANT UNIDADES DE APOYO. CUOTA 17/24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057472-10199-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2022
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE MANT UNIDADES DE APOYO. CUOTA 17/24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057472-52-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201, Maipú
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17008
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El período de pago corresponde a las disposiciones establecidas en Circular N° 34 del Ministerio de Hacienda donde instruye el pago de 45 días para el sector salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201
Comuna Maipú
Impuesto 71408,27
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresa de Servicios H Y H Ltda.
Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS H & H LIMITADA
R.U.T. 76.554.699-0
Sucursal Empresa de Servicios H Y H Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadCONVENIO DE MANTENIMIENTO PARA CENTRIFUGA DE TUBOS MARCA MPW MED INSTRUMENTS MODELO MPW-351 CUOTA 18CONVENIO DE MANTENIMIENTO PARA CENTRIFUGA DE TUBOS MARCA MPW MED INSTRUMENTS MODELO MPW-351 CUOTA 18 $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadCONVENIO DE MANTENIMIENTO PARA (02) CENTRIFUGAS SOBREMESA DIGITAL MARCA EPPENDORF MODELO 5702000019 CUOTA 18CONVENIO DE MANTENIMIENTO PARA (02) CENTRIFUGAS SOBREMESA DIGITAL MARCA EPPENDORF MODELO 5702000019 CUOTA 18 $ 73.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.333 $ 73.333
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadCONVENIO DE MANTENIMIENTO PARA (02) CENTRIFUGA 32 TUBOS MARCA HETTICH MODELO UNIVERSAL 320 CUOTA 18CONVENIO DE MANTENIMIENTO PARA (02) CENTRIFUGA 32 TUBOS MARCA HETTICH MODELO UNIVERSAL 320 CUOTA 18 $ 91.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.667 $ 91.667
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadCONVENIO DE MANTENIMIENTO PARA: (02) BALANZA PRECISIÓN SOBREMESA ADAMS MODELO PGW253E; (05) BALANZA PRECISIÓN SOBREMESA ADAMS MODELO PGW453E Y (03) BALANZA ANALÍTICA SOBREMESA ADAMS MODELO PW254 CUOTA 18CONVENIO DE MANTENIMIENTO PARA: (02) BALANZA PRECISIÓN SOBREMESA ADAMS MODELO PGW253E; (05) BALANZA PRECISIÓN SOBREMESA ADAMS MODELO PGW453E Y (03) BALANZA ANALÍTICA SOBREMESA ADAMS MODELO PW254 CUOTA 18 $ 183.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.333 $ 183.333
Total Neto $ 375.833
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.408
TOTAL OC $ 447.241


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.