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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057472-121-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-01-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Insumos Clínicos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057472-24-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según lo establecido para el sector salud |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada
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R.U.T. |
61.980.320-5 |
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Dirección de Facturación |
Camino Rinconada N°1201 |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
56908,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino Rinconada N°1201 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Greenwich S.A. División Energía |
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Razón Social |
COMERCIAL GREENWICH S A
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R.U.T. |
78.956.740-9 |
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Sucursal |
Comercial Greenwich S.A. División Energía |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42292904
| Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o productos relacionados | 288 | Unidad | 7001438 SUT. AC POLIGLICOLI 3/0 1/2CIR.22MM 70CM
| Sutura absorbible sintética multifilamento “DemeCRYL 3-0 DSH-1”. Poliglactin 910, calibre 3-0 de 70 cm de longitud, con aguja de ½ círculo de 22 mm con punta redonda. Marca DemeTECH, Made in USA, FDA-ISO-CE-ISP. Vencimiento mayor a 3 años, caja x 12 Un.
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$ 1.040,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 299.520
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$ 299.520
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Total Neto
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$ 299.520
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.909
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$ 356.429
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.