Orden de Compra. Nº1057472-1376-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057472-26-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057472-1376-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-02-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057472-26-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057472-26-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada N°1201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10282
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La forma de pago es mediante Cheque yo Transferencia Electrónica después de 45 días disposiciones establecidas en circular N º 34 del Ministerio de Hacienda, desde la fecha de recepción conforme de la facturaboleta respectiva y previo cumplimiento ínte
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Facturación AV. Rinconada 1201
Comuna Maipú
Impuesto 341240
Dirección de Envío de la Factura AV. Rinconada 1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rehuce Ltda
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LIMITADA
R.U.T. 76.171.739-1
Sucursal Rehuce Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122109
Sujetadores de velcro6Unidad9000145 VELCRO ANCHO 5 CM HOOK 25 MTS BLANCO O NEGROVELCRO ANCHO 5 CM HOOK 25 MTS BLANCO O NEGRO $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.000 $ 171.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo10000Unidad9000061 BOLSA TRANSPARENTE 10 X 15 CMSBOLSA TRANSPARENTE 10 X 15 CMS $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo5000Unidad9000056 BOLSA PLASTICA TRASNPARENTE  65 X 120 ( ) BOLSA PLASTICA TRASNPARENTE 65 X 120 $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.000 $ 425.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo10000Unidad9000057 BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 90CM X120 CMBOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 90CM X120 CM $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000
Total Neto $ 1.796.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 341.240
TOTAL OC $ 2.137.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.