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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057472-1501-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-02-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CLINICOS FEBRERO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057472-150-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 DIAS SEGUN LO ESTABLECIDO PARA EL SECTOR SALUD |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
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R.U.T. |
61.980.320-5 |
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Dirección de Facturación |
Camino Rinconada N°1201 |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
26410 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino Rinconada N°1201 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 1000 | Unidad | 7000412 APOSITO GASA TEJIDA-ALGODON 10X20 ESTERIL apósito de gasa tejida 10 x 20, gasa natural hidrofílica 100% algodón, absorbente, estéril.
| 2610301020 APOSITO TRADICIONAL GASA TEJIDA ESTERIL. 10 X 20 CMS CAJA X 10 UNID, MARCA TECNIKARE, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA X 10 SOBRES, ENTREGA EN 24 HORAS DESDE RECIBIDA SOLICITUD POR PARTE DE HOSPITAL.VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU |
$ 139,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 139.000
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$ 139.000
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Total Neto
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$ 139.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.410
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$ 165.410
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.