Orden de Compra. Nº1057472-1812-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057472-26-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057472-1812-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057472-26-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057472-26-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3373
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La forma de pago es mediante Cheque yo Transferencia Electrónica después de 45 días disposiciones establecidas en circular N º 34 del Ministerio de Hacienda, desde la fecha de recepción conforme de la facturaboleta respectiva y previo cumplimiento ínte
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201
Comuna Maipú
Impuesto 15779,5
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Awad Artículos Médicos
Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T. 5.398.787-7
Sucursal Awad Artículos Médicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar6000Unidad9000296 SOBRE PAPEL BLANCO 1 KILO Sobres estándar Especificaciones del Comprador : SOBRE PAPEL BLANCO 1 KILO $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
44121506
Sobres estándar7000Unidad9000298 SOBRE PAPEL BLANCO 1/4 KG Sobres estándar Especificaciones del Comprador : SOBRE PAPEL BLANCO un cuarto KG $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 29.050
Total Neto $ 83.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.780
TOTAL OC $ 98.830


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.