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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057472-23897-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057472-200-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
PROVEEDOR DESPACHA PRODUCTOS VENCIDOS |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
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R.U.T. |
61.980.320-5 |
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Dirección de Facturación |
Camino Rinconada N°1201 |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
127944,48 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino Rinconada N°1201 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Andes HSG |
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Razón Social |
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA ANDES HSG LIMITADA
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R.U.T. |
76.377.791-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Andes HSG |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152201
| Hojas dentales | 200 | Unidad | 7000641 TUBOS VACUTAINER T/ROJA VIDRIO 10 ML SIN ADITIVOS APRF+
| 7000641 TUBOS VACUTAINER T/ROJA VIDRIO 10 ML SIN ADITIVOS APRF+
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$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 260.000
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$ 260.000
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42152213
| Modelos de laboratorio dental | 96 | Unidad | 7000642 TUBOS VACUTAINER T/VERDE DE PLASTICO 10 ML SIN ADITIVOS SPRF
| 7000642 TUBOS VACUTAINER T/VERDE DE PLASTICO 10 ML SIN ADITIVOS SPRF |
$ 4.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 403.392
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$ 403.392
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Total Neto
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$ 663.392
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 10.000
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IVA 19 %
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$ 127.944
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$ 801.336
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.