Orden de Compra. Nº1057472-23897-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057472-200-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057472-23897-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057472-200-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROVEEDOR DESPACHA PRODUCTOS VENCIDOS
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9961
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201
Comuna Maipú
Impuesto 127944,48
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Andes HSG
Razón Social SOCIEDAD DISTRIBUIDORA ANDES HSG LIMITADA
R.U.T. 76.377.791-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Andes HSG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152201
Hojas dentales200Unidad7000641 TUBOS VACUTAINER T/ROJA VIDRIO 10 ML SIN ADITIVOS APRF+ 7000641 TUBOS VACUTAINER T/ROJA VIDRIO 10 ML SIN ADITIVOS APRF+ $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
42152213
Modelos de laboratorio dental96Unidad7000642 TUBOS VACUTAINER T/VERDE DE PLASTICO 10 ML SIN ADITIVOS SPRF 7000642 TUBOS VACUTAINER T/VERDE DE PLASTICO 10 ML SIN ADITIVOS SPRF $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.392 $ 403.392
Total Neto $ 663.392
Descuento $ 0
Cargos $ 10.000
IVA  19  % $ 127.944
TOTAL OC $ 801.336


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.