Orden de Compra. Nº1057472-2398-SE25 "Compra de insumos dentales"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057472-2398-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos dentales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057472-78-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada N°1201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15338
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201
Comuna *
Impuesto 781622
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA.
Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA
R.U.T. 85.462.700-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia25Unidad no definida4000243 ARCO NITI RED. 012 INF. OVO. ORTHOF. III NITINOL CL OFIII OVOID L 016 UNIT OF USE 4296-520 - marca:- cod:70202077379. vto Entrega en:2 a 4 dias 65 dias $ 35.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 891.050 $ 891.050
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia25Unidad no definida4000244 ARCO NITI RED. 014 SUP. OVO. ORTHOF. III NITINOL CL OFIII OVOID L 016 UNIT OF USE 4296-520 - marca:- cod:70202077379. vto Entrega en:2 a 4 dias 65 dias $ 35.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 891.050 $ 891.050
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia25Unidad no definida4000245 ARCO NITI RED. 014 INF. OVO. ORTHOF. III NITINOL CL OFIII OVOID L 016 UNIT OF USE 4296-520 - marca:- cod:70202077379. vto Entrega en:2 a 4 dias 65 dias $ 35.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 891.050 $ 891.050
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia30Unidad no definida4000259 ARCO SS RED. 018 SUP. OVO. ORTHOF. III PERM RES SS OF III OVOIDL 012 300-004 - marca:- cod:70202067388. vto Entrega en:2 a 4 dias 65 dias $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.800 $ 274.800
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia30Unidad no definida4000260 ARCO SS RED. 018 INF. OVO. ORTHOF. III PERM RES SS OF III OVOIDL 012 300-004 - marca:- cod:70202067388. vto Entrega en:2 a 4 dias 65 dias $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.800 $ 274.800
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia25Unidad4000242 ARCO NITI RED. 012 SUP. OVO. ORTHOF. III NITINOL CL OFIII OVOID L 016 UNIT OF USE 4296-520 - marca:- cod:70202077379. vto Entrega en:2 a 4 dias 65 dias $ 35.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 891.050 $ 891.050
Total Neto $ 4.113.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 781.622
TOTAL OC $ 4.895.422


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.