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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057472-2457-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-04-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057472-26-LE19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057472-26-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
La forma de pago es mediante Cheque yo Transferencia Electrónica después de 45 días disposiciones establecidas en circular N º 34 del Ministerio de Hacienda, desde la fecha de recepción conforme de la facturaboleta respectiva y previo cumplimiento ínte |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada
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R.U.T. |
61.980.320-5 |
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Dirección de Facturación |
AV. Rinconada 1201 |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
18240 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. Rinconada 1201 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFLOW CHIL |
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Razón Social |
SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFLOW CHIL
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R.U.T. |
77.437.250-4 |
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Sucursal |
SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFLOW CHIL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111601
| Papel, bolsas o cajas de regalo | 12000 | Unidad | 9000058 BOLSA POLIETILENO TRANSPARENTE 20 X 30CM
| BOLSA PLÁSTICA VIRGEN COLOR: TRANSPARENTE MEDIDAS: 20 X 30 MICRONES: 30 |
$ 8,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 96.000
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$ 96.000
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Total Neto
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$ 96.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.240
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$ 114.240
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.