Orden de Compra. Nº1057472-27662-SE25 "INSUMOS DENTALES"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057472-27662-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057472-78-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada N°1201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13118
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201
Comuna *
Impuesto 337772,5
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUMOS DENTALES ALLDENTAL
Razón Social ALLDENTAL SPA
R.U.T. 77.133.853-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSUMOS DENTALES ALLDENTAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia50Unidad no definida4000136 BITE TURBO METÁLICOS 4000136 BITE TURBO METÁLICOS ELEVADOR DE MORDIDA (SOBRE 10 UNIDADES) $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.750 $ 33.750
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia40Unidad no definida4000222 BRACKETS METÁLICOS VESTIBULAR 3M UNITEK GEMINI MBT SLOT 0,022 X 0.028" 4000222 BRACKETS METÁLICOS VESTIBULAR 3M UNITEK GEMINI MBT SLOT 0,022 X 0.028 $ 41.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640.000 $ 1.640.000
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia50Unidad no definida7002240 CAJAS PARA APARATOS DE ORTODONCIA 7002240 CAJAS PARA APARATOS DE ORTODONCIA $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia100Unidad4000705 CAJAS PLÁSTICAS PARA CONTENCIÓN CAJAS PLÁSTICAS PARA CONTENCIÓN $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
Total Neto $ 1.777.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 337.772
TOTAL OC $ 2.115.522


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.