Orden de Compra. Nº1057472-27725-SE25 "INSUMO DE ORTODONCIA "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057472-27725-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-08-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMO DE ORTODONCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057472-127-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada N°1201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13208
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201
Comuna Maipú
Impuesto 149070,2
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ORTOTEK PUNTO DENTAL LTDA
Razón Social ARTICULOS DENTALES ORTOTEK - PUNTO DENTAL LIMITADA
R.U.T. 79.673.350-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ORTOTEK PUNTO DENTAL LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia15Unidad no definida4000220 JERINGA CEMENTO ADHESIVO PARA BRACKETS JERINGA CEMENTO ADHESIVO PARA BRACKETS $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
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Cartuchos de ligamento de ortodoncia10Unidad no definida4000329 LIGADURAS ELÁSTICAS, BOLSA POR COLORES SURTIDOS ELÁSTICOS INTRAORALES: LA OFERTA DEBE INCORPORAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 4000227 ELÁSTICOS INTRAORALES 18 MEDIUM 4 OZ 4000228 ELÁSTICOS INTRAORALES 14 MEDIUM 4 OZ 4000229 ELÁSTICOS INTRAORALES 316 MEDIUM 4 OZ 4000230 ELÁSTICOS INTRAORALES 51 $ 10.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.580 $ 109.580
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia975Unidad no definidaSIN CÓDIGO ARCO NITI RECT SUP 016X016 OVO ORTHOF III ARCO NITI RECT SUP 016X016 OVO ORTHOF III $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia100Unidad no definidaSIN CÓDIGO ARCO NITI RECT INF.016X016 OVO ORTHOF III ARCO NITI RECT INF.016X016 OVO ORTHOF III $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500
Total Neto $ 784.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.070
TOTAL OC $ 933.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.