|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057472-29586-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CLINICOS DENTAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057472-69-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
|
|
R.U.T. |
61.980.320-5 |
|
Dirección de Facturación |
Camino Rinconada N°1201 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
38370,88 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Camino Rinconada N°1201 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Expro Dental (SCL) |
|
Razón Social |
EXPRO SPA
|
|
R.U.T. |
99.574.460-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Expro Dental (SCL) |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42151624
| Piezas de mano dentales o accesorios | 4 | Unidad no definida | 4000003 ADHESIVO PARA CUBETAS FRASCO 10ML
| ADHESIVO CUBETAS COLTENE 10ML
|
$ 12.429,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 49.716
|
$ 49.716
|
42151624
| Piezas de mano dentales o accesorios | 4 | Unidad no definida | 4000530 COMPOSITE BULK FILL
| COMPOSITE ONE BULK FILL A2- O - A3 4G 3M
|
$ 38.059,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 152.236
|
$ 152.236
|
|
|
Total Neto
|
$ 201.952
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 38.371
|
|
$ 240.323
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.