Orden de Compra. Nº1057472-328-CM21 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057472-328-CM21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-01-2021
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Proveedor no despacho los productos
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1508 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días La forma de pago es mediante Cheque y/o Transferencia Electrónica después de 45 días disposiciones establecidas en circular N º 34 del Ministerio de Hacienda, desde la fecha de recepción conforme de l
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201
Comuna Maipú
Impuesto 84694
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ventas
Razón Social INFESO LTDA
R.U.T. 76.324.241-2
Sucursal ventas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel500 (1518401 )CLIPS SELLOFFICE 78MM METALICO CAJA 50 UNIDADES UNIDAD 1520402(1518401) CLIPS SELLOFFICE 78MM METALICO CAJA 50 UNIDADES UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel500 (1631779 )CLIPS TALENTI APRETADOR DOBLE 51MM UNIDAD 1633779(1631779) CLIPS TALENTI APRETADOR DOBLE 51MM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
46111502
2239-4-LP14
Minas200 (1006347 )MINAS ISOFIT 0.5 MM 2B UNIDAD 1024347(1006347) MINAS ISOFIT 0.5 MM 2B UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
12171703
2239-4-LP14
Tintas200 (1109032 )TAMPÓN JM IMPORT DACTILAR NEGRO MICROPOROSO N ° 1 CON TAPA UNIDAD 1129032(1109032) TAMPÓN JM IMPORT DACTILAR NEGRO MICROPOROSO N ° 1 CON TAPA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 448.000
Descuento $ 2.240
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.694
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 530.454


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.