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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057472-3333-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMAS Y CAMILLAS HILLROM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057472-19-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El período de pago corresponde a las disposiciones establecidas en Circular N° 34 del Ministerio de Hacienda donde instruye el pago de 45 días para el sector salud. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
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R.U.T. |
61.980.320-5 |
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Dirección de Facturación |
Camino Rinconada N°1201 |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
1820390 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino Rinconada N°1201 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
A&J E.I.R.L. |
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Razón Social |
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EQUIPOS MÉDICOS ARNOLD SEB
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R.U.T. |
77.313.296-8 |
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Sucursal |
A&J E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMAS Y CAMILLAS MARCA HILL-ROM
COT 409/23 A LA 436/23 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMAS Y CAMILLAS MARCA HILL-ROM
COT 409/23 A LA 436/23 |
$ 9.581.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.581.000
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$ 9.581.000
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Total Neto
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$ 9.581.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.820.390
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$ 11.401.390
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.