Orden de Compra. Nº1057472-3395-SE21 "Insumos Clínicos Mayo"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057472-3395-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2021
Nombre de la Orden de Compra Insumos Clínicos Mayo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057472-19-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6283
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días de acuerdo a lo establecido para el sector salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Facturación AV. Rinconada 1201
Comuna Maipú
Impuesto 520182
Dirección de Envío de la Factura AV. Rinconada 1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL BETA
Razón Social COMERCIAL BETA SPA
R.U.T. 76.764.133-8
Sucursal COMERCIAL BETA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131635
Hisopo1755Unidad7000352 ESPONJA DE BAÑO EN CAMA EN SECOESPONJAS PARA BAÑO EN CAMA EN SECO, MARCA BEGOBAÑO, FABRICADO EN ESPAÑA POR JALSOSA, ENTREGA 24 HRS, SE ADJUNTA RESOLUCION ISP, ESTUDIO HIPOALERGENIDAD, FICHA TECNICA. PRECIO INDICADO CORRESPONDE A UNA UNIDAD ENVASADA EN PAQUETE DE 24 ESPONJAS $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.737.800 $ 2.737.800
Total Neto $ 2.737.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 520.182
TOTAL OC $ 3.257.982


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.