Orden de Compra. Nº1057472-350-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057472-26-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057472-350-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-01-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057472-26-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057472-26-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1536
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La forma de pago es mediante Cheque yo Transferencia Electrónica después de 45 días disposiciones establecidas en circular N º 34 del Ministerio de Hacienda, desde la fecha de recepción conforme de la facturaboleta respectiva y previo cumplimiento ínte
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Facturación AV. Rinconada 1201
Comuna Maipú
Impuesto 299250
Dirección de Envío de la Factura AV. Rinconada 1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rehuce Ltda
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LIMITADA
R.U.T. 76.171.739-1
Sucursal Rehuce Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Papel, bolsas o cajas de regalo5000Unidad9000056 BOLSA PLASTICA TRASNPARENTE  65 X 120 BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 65 X 120 $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.000 $ 425.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo5000Unidad9000055 BOLSA POLIETILENO TRANSPARENTE 16,5X33CM 9000055 BOLSA POLIETILENO TRANSPARENTE 16,5X33CM $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo10000Unidad9000148 BOLSA POLIETILENO TRANSPARENTE 50X50CM 9000148 BOLSA POLIETILENO TRANSPARENTE 50X50CM $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo5000Unidad9000061 BOLSA TRANSPARENTE 10 X 15 CMS 9000061 BOLSA TRANSPARENTE 10 X 15 CMS $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo5000Unidad9000057 BOLSA PLASTIA TRANSPARENTE 90 CM X 120 CMBOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 90CM X120 CM $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000
Total Neto $ 1.575.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 299.250
TOTAL OC $ 1.874.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.