Orden de Compra. Nº1057472-3508-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057472-1-LP23"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057472-3508-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057472-1-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057472-1-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada N°1201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5969
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201
Comuna Maipú
Impuesto 27290,65
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor greentak
Razón Social COMERCIAL GREENTAK SPA
R.U.T. 76.676.144-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal greentak
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111537
Papel de etiquetas8RolloETIQUETA IMP ZEBRA 99x100MM PAPEL MATE. ROLLOSDE 400 ETIQUETAS UNIDAD DEMEDIDA:1 rollo9000349 IMPRESORA ZEBRA 99 X 100 MM PAPEL MATE $ 4.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.760 $ 33.760
14111537
Papel de etiquetas25Rollo9000345 ETIQUETA IMPRESORA ZEBRA 22 X 32 MM PEPEL MATE ETIQUETA IMP ZEBRA 22x32MM PAPEL MATE. Rollos de5000 unidades Unidad de medida: 1rollo $ 4.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.875 $ 109.875
Total Neto $ 143.635
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.291
TOTAL OC $ 170.926


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.