|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057472-39975-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CLINICOS DICIEMBRE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057472-164-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
|
|
R.U.T. |
61.980.320-5 |
|
Dirección de Facturación |
Camino Rinconada N°1201 |
|
Comuna |
Maipú
|
|
Impuesto |
299440 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Camino Rinconada N°1201 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ALGODONERA VARAS, CIA LTDA |
|
Razón Social |
ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
89.516.100-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ALGODONERA VARAS, CIA LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42311526
| Vendajes de apósitos | 1600 | Unidad | 7000423 APOSITO N/TEJ.GASA-ALGOD.20X80CM ESTERIL apósito de gasa no tejida 20 x 80, gasa natural hidrofílica de algodón, super absorbente, estéril. | APÓSITO ESTERIL DE GASA TEJIDA MÁS ALGODÓN HIDROFILO, DE 20 X 80 CM, COSIDO EN SUS EXTREMOS, CON FECHA DE ELABORACIÓN Y VENCIMIENTO, PRECIO POR UNIDAD, MARCA CHANNELMED. FLETE PAGADO. |
$ 985,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.576.000
|
$ 1.576.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.576.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 299.440
|
|
$ 1.875.440
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.