Orden de Compra. Nº1057472-413-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057472-26-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057472-413-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-02-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057472-26-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057472-26-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1625 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La forma de pago es mediante Cheque yo Transferencia Electrónica después de 45 días disposiciones establecidas en circular N º 34 del Ministerio de Hacienda, desde la fecha de recepción conforme de la facturaboleta respectiva y previo cumplimiento ínte
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Facturación AV. Rinconada 1201
Comuna Maipú
Impuesto 85500
Dirección de Envío de la Factura AV. Rinconada 1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor plasticos bessalle
Razón Social PLASTICOS BESSALLE LIMITADA
R.U.T. 76.047.525-4
Sucursal plasticos bessalle
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo6000Unidad9000087 BOLSA POLIETILENO TRANSPARENTE 18X20CM BOLSA POLIETILENO TRANSPARENTE 18X20CM $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo6000Unidad9000105 BOLSA POLIETILENO TRANSPARENTE 20X24CM BOLSA POLIETILENO TRANSPARENTE 20X24CM $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo6000Unidad9000129 BOLSA POLIETILENO TRANSPARENTE 20X50CM BOLSA POLIETILENO TRANSPARENTE 20X50CM $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo6000Unidad9000102 ROLLO BOLSA TRANSPARENTE 40CM X 40 CM. BOLSA TRANSPARENTE 40CM X 40 CM. $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.000 $ 222.000
Total Neto $ 450.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.500
TOTAL OC $ 535.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.