Orden de Compra. Nº1057472-4342-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 782174-52-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057472-4342-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 782174-52-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 782174-52-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Logistica y Abastecimiento
Razón Social Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7931
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días contra recepción conforme de factura, de acuerdo a las disposiciones establecidas en circular N° 34 del Ministerio de Hacienda.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Clínico Metropolitano El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201
Comuna Maipú
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor enromi
Razón Social EDITH DEL CARMEN MONDACA ROSALES
R.U.T. 6.053.063-7
Sucursal enromi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cartuchos de ligamento de ortodoncia2Unidad no definidaDISYUNTOR HYRAX A CUATRO BANDASDISYUNTOR HYRAX A CUATRO BANDAS $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia8Unidad no definidaPlaca de contención Hawley Placa de contención Hawley $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia1Unidad no definidaREPARACION DE FRACTURAS DE APARATOSREPARACION DE FRACTURAS DE APARATOS $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia3UnidadBoton de nance Boton de nance $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
Total Neto $ 449.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 449.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.